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物業公司出納崗位說明書

時間:2023-12-02 07:13:57 說明書 我要投稿

物業公司出納崗位說明書

物業公司出納崗位說明書1

  1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關規定,出納員有責任不予辦理;

物業公司出納崗位說明書

  2、認真做好現金報銷工作,在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條,經常清點備用金,每日下班前要把報銷單據匯總;

  3、每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符,每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的'準確無誤,做到帳實相符;

  4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時送交銀行,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯系,盡早收回,換取支票再存銀行;

  5、負責銀行帳戶的管理,按規定與銀行辦理各項結算,不準出租、出借銀行帳戶;

  6、完成現金報銷部分費用的匯總,出據費用明細表;

  7、完成現金報銷及支票的印鑒簽字工作;

  8、在主管監督下,盤點備用金,并按財務核算手續及時補充備用金,以保證管理公司現金正常運轉;

  9、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章,超出使用范圍,要經總物業經理批準;

  10、上級指派的其它工作。

物業公司出納崗位說明書2

  1、辦理現金收付結算業務,嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目,必須要經過財務總監、總裁或董事長的'審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽單,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現金。

  2、登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額,每日終了,現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

  3、保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交給他人。

  4、保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真輸信用注銷手續。

物業公司出納崗位說明書3

  1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

  2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。

  3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發放。

  4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。

  5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的'后期跟進工作。

  6、每周五給發展商做資金情況的周報,并送交財務部。

  7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

  8、每月作銀行余額調節表。

  9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規定。

  10、其他有關現金、銀行的日常工作。

  11、審核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

  12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

  13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

物業公司出納崗位說明書4

  1.熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規范

  2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關系

  3.嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金

  4.負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則:

  1)每付一筆款都必須有依據并經過規定的審批程序有相關的負責人簽批

  2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收

  3)出納對每筆支出負有最后把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致

  4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求

  5)領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業務部門溝通說明付款的`條件、制定程序、函告對方

  5.應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯系查明原因及時糾正

  6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核

  7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款

  8.對各部門備用金予以管理

  9.月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收

物業公司出納崗位說明書5

  1、認真履行出納職責,接受會計日常監督檢查,保證儲匯資金的安全性和完整性,確保帳實相符。

  2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

  3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。

  4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度,努力提高歸行率。

  5、按日編制出納現金收支日報,做到日清月結,真實準確反映當日儲現金收支情況。

  6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證,配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作,嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

  7、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

  8、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。

  9、完成縣支行臨時交辦的`工作任務,對儲匯會計及主管行長負責。

物業公司出納崗位說明書6

  1、負責全站行政管理日常工作,做好會議記錄及所屬人員的思想工作;

  2、起草全站行政文稿,及對外接待工作,搞好內外協調工作;

  3、廣泛收集工作人員的建議上情下達,下情上報,為領導提供決策依據;

  4、負責日常經費報銷,做好財務基礎,庫存現金與銀行存款的管理工作,確保資金安全;

  5、按照發放工作人員的`績效工資,正確反映現金的收付、結存情況;

  6、嚴格管理支票、印章,及時傳遞憑證,保證會計匯總,實行會計電算化;

  7、完成領導交辦的其它任務。

物業公司出納崗位說明書7

  1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務及行政后勤工作內容

  2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷,定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

  3、現金及銀行收付處理,做好現金日記賬與銀行日記賬

  4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務成本核算的數據整理工作

  5、固定資產和低值易耗品的登記和管理

  6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

  7、負責報銷日常開支及每月工資的'計算和發放

  8、協助會計做好各種帳務的處理工作

  9、協助完成主管交辦的行政事宜

  10、為人誠實,處事細心,團結團隊

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