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出納工作職責

時間:2023-11-13 15:38:43 工作職責 我要投稿

出納工作職責精品[15篇]

出納工作職責1

  1、對付款憑證進行復核,辦理付款手續。

出納工作職責精品[15篇]

  2、負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

  3、認真執行結帳后的復點工作及完成交接。

  4、及時完成現金收付記帳憑證。

  5、做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

  6、做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

  7、負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的.整理。

  8、負責員工每月考勤,符合公司考勤制度。

  9、負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作,保證庫存數量使酒店正常運營。

  10、每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

  11、完成領導交辦的各項工作。

出納工作職責2

  職責:

  1.協助業務部門完成電商業務下財務結算工作;

  2.協助梳理及處理業務部門涉及的財務相關流程問題,為業務部門流程優化提供財務支持;

  3.協助完成對業務部門各項目進行事前,事中,事后跟蹤管理,業務盈虧測算及財務分析、活動測算及財務分析;

  4.協助跟進財務結算系統電算化的'開發。

  任職要求:

  1.本科及以上學歷,要求財務、經濟學等相關專業;

  2.熟悉國家會計法規,掌握和了解國家稅收政策;

  3.熟練的辦公軟件操作能力;

  4.善于發現問題,總結經驗;邏輯分析能力強,嚴謹縝密的工作思路。

出納工作職責3

  1、貿易公司總帳工作的統籌及匯報;

  2、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符,并與ERP系統相核對;

  3、負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析;

  4、負責公司往來債權債務賬目的`定期檢查,包括總分公司往來賬務的檢查核對,按時與往來應付、應收會計核對明細賬目;

  5、負責公司的成本結算及管理;

  6、負責公司的稅務審計工作;

  7、完成會計經理安排的其它工作。

出納工作職責4

  1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:

  2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作,負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;

  3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;

  4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;

  5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金;

  6、保管好各種空白支票、票據、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發票的開具和認證;

  7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的'制單人員;

  8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

  9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責5

  1、整理原始憑證;負責網銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

  2、編制會計分錄,做到賬實相符。

  3、按照公司財務制度要求,做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

  4、完成上級交辦的其他任務

出納工作職責6

  1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進賬情況;

  2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

  3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

  4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

  5、 按會計規范要求做好財務報賬憑證的'收集及整理;

  6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

  7、 檔案管理;

  8、 財務私章管理;

  9、協助會計崗位進行預算編制。

出納工作職責7

  1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

  2、負責對接所有供應商的月度對賬工作;

  3、成品成本核算與分析;

  4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬;

  5、計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管報送分析明細表;

  6、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,協調跟進賬務處理;

  7、負責工資考核算等;

  8、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的.申報事宜;

  9、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責8

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本財務的'核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責員工考勤核對、薪資發放;

  7、負責開具各項票據;

  8、配合把公式財務管理統計匯總。

出納工作職責9

  1、協助財務負責人進行日常管理工作;

  2、負責組織各類財務報表、報告的編制工作,指導監督財務報銷、完善編報流程及方法,統籌公司年度和中期財務決算、年度審計工作;

  3、協助完成公司發展戰略,負責年度財務計劃、投融資計劃;

  4、參與公司的生產經營管理,降低經營管理成本;

  5、組織編寫財務報告,通過財務數據指導業務部門和人力資源部門的'定編定崗,及時發現問題,并向相關部門反饋。

出納工作職責10

  1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

  2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款;

  3、對審批后的采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

  4、及時發放員工工資;

  5、做好資金日常管理工作,做好賬實相符;

  6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

  7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況;

  8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

  9、根據市場部開票申請,及時開具銷售發票;

  10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

  11、對醫院訂立的'合同、開票、回款及時進行統計;

  12、現金管理、賬務管理和納稅申報;

  13、領導交辦的其他財務工作。

出納工作職責11

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

  五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫藥費的`造冊發放工作。

  八、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

  十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

出納工作職責12

  1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

  2、按照公司要求,準確、及時上報各類資金報表;

  3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度,做好現金的收付工作;

  4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金,保證庫存現金的`安全;

  5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤,保證帳實相符;

  6、認真審查報銷付款憑證,及時向上級領導反映情況;

  7、妥善保管有關財務印鑒,嚴格按公司有關規定使用印鑒;

  8、嚴格管理空白收據、發票和支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續;

  9、嚴格保守保險柜密碼,妥善保管保險柜鑰匙;

  10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責13

  1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

  2、相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

  3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,相關單據的寄送等;

  4、經濟類檔案及相關臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作;

  5、應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關人員定期核對數據;

  6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

  7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

  8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

  9、每月員工薪資數據復核,銷售人員提成的計算等;

  10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納工作職責14

  1、對門店日常付款、費用單據審核,對人員操作規范,系統單據監督審核;

  2、負責監督門店貨品盤點工作,出具進銷存報表;

  3、負責公司與供應商賬務核對,做好應付賬款臺賬登記,出具對賬單;

  4、定期或者不定期整理提供各類數據報表;

  5、負責零售賬務管理,按要求編制財務會計報表;

  6、妥善保管會計憑證、報表、單據合同等檔案資料;

  7、完成上級領導交辦的其他工作任務。

出納工作職責15

  受財務經理的監督,向財務經理負責。

  按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

  每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款,向財務經理報送資金收付日報。

  負責退回用戶的`各類押金工作;協助管理費用的收繳、催繳工作。

  負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

  保管好支票和現金,當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

  根據當天的現金、銀行存款收支情況,編制現金、銀行存款日記帳,款項日清月結,賬款相符

  按期與銀行對帳,按要求編制銀行存款余額調節表,隨時關注及處理未達帳項。

  負責收到各種文件、資料并進行登記,發出的文件、資料及時送至相關部門。

  負責部門內辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

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