績效評價報告
在經濟飛速發展的今天,報告十分的重要,報告具有雙向溝通性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編精心整理的績效評價報告,希望能夠幫助到大家。

績效評價報告1
一、績效自評工作基本情況
(一)組織實施情況
2021年部門整體支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進行自評。
(二)績效自評規模
單位編制數10人,實有人數12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務代收工會自收自支發放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。
年初預算資金總額274.51萬元,全年預算274.51萬元,全年執行數132.51萬元。
二、預算績效評價工作開展情況
(一)績效評價實施過程,包括評價方法、工作程序等
根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價。績效指標按滿分100分計算,其中:預算執行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
(二)績效評價整體結果概況
總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的各項業務工作,上級和政府安排的'其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。
(三)部門整體支出績效評價分析
從整體看,本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監管,在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。
(四)部門重點項目的組織開展情況
總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發放困難生活補助,大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現率達100%。
1.2021年部門預算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。
2.2021年部門預算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。
(五)年末結轉和結余情況
本年度收支平衡,無結余。
三、主要經驗做法
在支出中按照預算編制用款計劃,按規定用途使用資金,嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準,不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關,分管領導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。
四、存在的問題
由于我單位有10人靠收工會經費來發放工資,財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費,撥付比例遠遠不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業工會經費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。
五、改進措施及建議
業務素質有待進一步提高,由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。
績效評價報告2
一、項目概況
(一)項目基本情況
羅免鎮麻地村委會麥地沖民族團結進步示范村,建設規模:1.基礎設施建設(50.87萬元)
(1)新建村民健身活動場地(廣場)1個,建設內容: ①土方開挖兩段:15米×14米×2米,25米×19.5米×0.7米,共761.25立方米土方,單價17.3元/米3,需資金1.32萬元。
②砌筑擋土墻兩段(涉及兩段易垮塌地點需砌擋土墻):14米×2.2米×0.7米,14米×1.6米×0.5米,共計32.76立方米石方,單價390元/米3,需資金1.28萬元。
③民族文藝表演舞臺搭棚建設(搭建鋼架、彩鋼瓦用于舞臺遮雨作用),14米×9米,共126平方米,單價180元/米2,需資金2.27萬元。
④廣場場地硬化(含舞臺)共計1271.5平方米,厚0.15米,C20混泥土單價70元/米2,需資金8.9萬元。
⑤民族文化、休閑長廊建設(材料有鋼架、瀝青瓦、木材,用于展示民族特色文化、老年人休息娛樂)長23米,寬3.6米,單價860元/米2,需資金7.12萬元。
(2)村內道路硬化總長1189.9米(根據路面情況不同,其中硬化道路寬3米的長度有1104米,寬2.5米的長度有85.9米),3米寬道路硬化面積3076.75平方米,厚0.15米,使用C20混泥土硬化,C20混泥土單價70元/米2,需資金21.54萬元;2.5米寬道路硬化面積450平方米,厚0.1米,使用C20混泥土硬化,C20混泥土單價48元/米2,需資金0.72萬元,共計需投入資金22.26萬元。
(3)新修村內道路長149米×4.5米×1.5米,共1005.75米3,單價12.6元/米3,需資金1.27萬元。
(4)公路外側修建景觀照墻壁(粉刷繪制特色民族風墻畫)長26.2米、高2.2米,單價240元/米,需資金0.63萬元;
(5)新建容量100立方米蓄水池一個(含蓄水池蓋),配套出水口、飲水槽,需資金5.82萬元。
以上五項共計50.87萬元,計劃投入中央財政專項扶貧資金少數民族發展資金50.87萬元。
2.生態環境建設(21.82萬元)
(1)實施村莊村容村貌、環境衛生治理及苗族特色風貌村莊打造:苗族文化墻體治理提升1500平方米(主要治理村內主干道路兩邊農戶的墻體),單價42.6元/平方米,需資金6.39萬元。
(2)修建生態竹籬笆(竹籬笆底部用混泥土固定)長72米,單價120元/米,需資金0.86萬元。
(3)太陽能路燈安裝30套件,2850元/套件(含底座澆筑),需資金8.55萬元。
(4)公廁建設(男女廁各兩個空,男廁兩個小便池及基礎配套設施):5.6米×4.8米,共26.88米2,單價1680元/米2,需資金4.52萬元。
(5)安裝入戶太陽能照明燈55套件(每家農戶門口安裝太陽能照明設施),單價272/套件,需資金1.5萬元。以上五項計劃投入中央財政專項扶貧資金少數民族發展資金21.82萬元。
3.社會事業建設(7.31萬元)
(1)對原村級文化活動室屋頂漏水情況進行翻新重做處理201.15平方米,單價175元/米2,需資金3.53萬元。(2)安裝國旗旗桿及底座一套,需資金0.3萬元。
(3)搭建農副產品交易市場貨架一排,需資金0.8萬元。
(4)新建民族團結進步示范創建標志牌1個,需資金1萬元。
(5)購置健身器材一套,需資金1.68萬元。
以上五項計劃投入中央財政專項扶貧資金少數民族發展資金7.31萬元。
4.產業發展互助資金(20萬元)
制定產業發展互助資金使用管理辦法,支持農戶發展烤煙種植產業,產業發展互助資金扶持每戶每年不超過3萬元,使用期限為一年,互助資金使用到期后必須將本金歸還村委會農經站,期滿歸還本金后如需繼續使用產業互助資金可按程序再次申請。計劃投入中央財政專項扶貧資金少數民族發展資金貸款20萬元。
(二)績效目標
1.解決58戶,240人,基礎設施顯著改善,村容村貌明顯改觀,為統籌城鄉發展做出范。
2.產業經濟發展得到提升,農民增收可持續發展產業基礎進一步夯實,為創新產業扶持模式做出示范。
3.完善農村基礎設施方便群眾生活、提高群眾幸福感。
4.民族傳統文化得到傳承,為繁榮民族文化做出示范;
5.群眾自我發展能力顯著提高,群眾增收產業基礎進一步得到了夯實,群眾生活水平得到顯著改善,為村寨可持續發展做出示范
6.民族團結進步得到鞏固,民族團結和邊疆繁榮穩定的良好局面進一步穩固,各族人民的凝聚力和向心力明顯增強,為和諧民族關系做出示范
(三)資金安排情況
根據富民宗〔20xx〕5號文件安排羅免鎮麥地沖民族團結進步示范村100萬元
(四)項目預算、資金組成以及預算執行情況等。
項目預算總投資100萬元,其中省省級銜接資金100萬元,整合市、縣自籌300萬元,此項省級財政銜接資金(少數民族發展支出方向)項目,根據實際情況羅免鎮于20xx年8月23日采取集中比選施工隊的方式進行施工方比選,通過比選確定富民縣大營建筑工程有限公司責任公司承接施工,項目于20xx年9月1日開工建設,于20xx年11月2日完工,20xx年12月24通過驗收,項目資金100萬元,其中基礎設施建設80萬元已按施工進度和結算審計結果撥付施工方,產業發展互助資金制定產業發展互助資金使用管理辦法,支持農戶發展滇重樓產業,產業發展互助資金扶持每戶每年不超過5萬元,使用期限為一年,互助資金使用到期后必須將本金歸還村委會農經站,期滿歸還本金后如需繼續使用產業互助資金可按程序再次申請。
二、績效評價工作情況
1.績效評價的目的:通過績效評價加強和規范羅免鎮麻地村委會麥地沖民族團結進步示范村項目資金管理,提高羅免鎮麻地村委會麥地沖民族團結進步示范村項目資金使用效益;建立健全績效評價機制,更好實現羅免鎮麻地村委會麥地沖民族團結進步示范村項目目標
2.績效評價原則:目標導向、依法評價;科學規范、分級實施;客觀公正、公開透明。2、評價指標體系詳見附表。評價方法:因素分析法
3.績效評價工作過程:20xx年1月由羅免鎮鄉村振興科牽頭,組織專人到項目現場實地核查、查詢填報數據的真實性、準確性、完整性,再根據設定的評價指標、評價方法,召開工作座談會和群眾訪談會等方式進行定量和定性分析,得出最終結果。先形成初步評價結論,并征求評價對象意見,同時核實調整相關事項,再深入分析調查獲取的各種信息,按照要求填寫績效目標表及績效評價報告。根據相關文件要求,從項目立項、資金落實、財務管理、項目資金支出、項目效益等方面進行評價,根據評價標準對抽查項目實施評分。
三、綜合評價情況及評價結論(附詳細評分表)
主要績效情況:羅免鎮羅免鎮麻地村委會麥地沖民族團結進步示范村項目在縣委、縣政府的的領導下,在縣民宗局大力支持下,羅免鎮、麻地村委會的密切配合項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則,通過精心組織、嚴格監管、狠抓質量,為羅免鎮麻地村委會麥地沖民族團結進步示范村項目提供服務。本項目實施組織嚴密,管理規范有序,資金使用合理,實施的經濟性、效率性、效益性成果凸顯。
1.經濟效率方面;通過項目的實施加大對農戶發展產業的支持麥地沖充分發揮當地資源優勢,大力發展烤煙、蘋果、等特色經濟農產品,形成產業規模,穩步提高群眾收入。
2.社會效益方面:在村莊村容村貌、環境衛生治理及苗族特色風貌村莊打造。優化村寨布局,注重生態環境保護,使民族傳統特色和現代宜居相結合。支持農戶改水、改廚、改廁、改圈,實現水、電、路、房、能源和環境建設“六到位”,改善居住環境,完善村內公共服務設施,滿足現代生產生活需求,推動現代文明進村入戶。
四、存在的問題
1、在組織實施的過程當中,沒有充分計劃可能出現的`問題,缺少相應的應急預案,導致工程延誤了一定時間。
2、項目資金的監督還需要加強,建立動態的監控機制。以便及時有效的了解掌握工程的事前、事中、事后等相關情況。使惠民工程的質量得到長遠保障,充分發揮項目的社會效益和經濟效益。
五、有關建議
1、上級部門加大少數民族地區資金的投入力度,讓更多的基礎設施建設有強力的財政資金保障。
2、相關部門要不遺余力地在政策、財力等方面加大對農村基礎設施的投入和支持,要在立項審批、土地使用、報建規費等方面出臺相關的免費或優惠政策。
績效評價報告3
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
職能職責
貫徹執行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規和政策,擬訂本校教育教學管理有關規章制度,并實施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業務培訓,工資申報,實施國家各項教育法規要求的專項事務。負責本校基礎設施建設,實施全方位跟蹤監督,測算工程量,上報基建進度,審核資金運行,確保專款專用。
機構設置
吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業單位,內設教導處,總務處,教科室,德育處,辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個,屬于市本級二級預算單位,編制數7人,實有人數27人,退休人員1人。
(二)部門(單位)年度整體支出績效目標
為了保障我校日常工作正常運轉,20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元,其中:(1)基本支出為553.61萬元,包含人員費用和運行經費支出;(2)項目支出為38.1萬元.
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20xx年本部門基本支出預算數553.61萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費550.94萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費0萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
(二)項目支出情況
20xx年本部門項目支出預算0萬元.
三、政府性基金預算支出情況
我校沒有政府性基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
我校沒有國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
我校沒有社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100%,實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看,后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時俱進,相關內容進行了及時補充完善。
七、綜合評價情況及評價結論
通過開展績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關要求開展以下工作:
1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍,下發我校本級財政資金績效自評工作的通知,確定評價小組成員如下:
組長:陳茂喜
副組長:羅維忠魯碧
成員:盛惠娥張自杰將函書
2. 加強管理,強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作,并對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對本單位內部職工發放50份,收回調查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評價結論;
通過審計支出費用,收集資料,問卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數據進行認真核準,我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論:評分等級為優,財政資金績效自評分數為98分。
八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析
(1)根據根據《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕5號)和《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕6號)等文件精神要求,我校召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍。
(2)收集績效評價相關資料;
從預算批復和部門決算采集基礎數據,收集與項目有關資料,并經過認真復核,按照財政整體支出績效評價指標進行評分
(3)對資料進行審查核實;
對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對本單位內部職工發放50份,收回調查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。
(4)綜合分析并形成評價結論;
通過審計支出費用,收集資料,問卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數據進行認真核準,最終形成整體支出評價結論
(5)撰寫與提交評價報告;
根據第(4)工作,形成評價報告。
(6)建立績效評價檔案。
按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計檔案。
績效評價的局限性
由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價,其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域,故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下,對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。
九、有關建議
(一)進一步規范財政資金管理,強化各處室、部門責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實提高財政資金使用效益,通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力,確保績效評價的科學性和準確性。
(二)進一步貫徹落實相關精神,提升教育培訓實效。
(三)進一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調動專兼職教師的積極性,繼續圍繞教育中心工作出高質量的教學成果,不斷提升教學水平和質量。
(四)進一步加強后勤服務保障,提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動服務,在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的'現狀和需求,發現問題,及時解決,提高服務水平。同時通過提供周到的服務,為師生學習發展創造條件,從而實現管理目標。
(五)進一步開展紅色文化活動,推進校園文化建設。結合黨史 學習教育,推進紅色文化進校園活動,努力創設氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績效自評結果擬應用和公開情況
根據我校20xx年度財政資金績效自評結果,我校制定和完善部門管理制度,及時開展厲行節約嚴格管理專項活動。
1、強化我校單位內部控制制度,預算管理、收支管理、財務管理、資產管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行,
2、加強內部監督管理,有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端,有待加強。
3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息,基礎數據信息和會計信息等資料。
十一、其他需要說明的問題
為了應對上述挑戰,首先應從會計科目上作出調整,這需要財政部門對經濟科目進一步細化,財務軟件的運營商對軟件做出改良,同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時注明項目名稱,方便財務人員進行賬務處理。
要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價,這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。
財政資金有時撥付較晚,例如年底,而相關資金尚未來得及使用,導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動,而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早,這樣使評價工作也更合理、順利。
績效評價報告4
一、投入(19.9分)
(一)項目立項(11.9分)
1、方案制定與審批(2分)
實施農村義務教育學生營養改善計劃已納入我市國民經濟和社會發展“十三五”規劃,市教育局、財政局制定了《20xx年六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》(六教秘[20xx]52號),方案貫徹落實了《安徽省貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》的相關要求。
2、機制建立與執行(7.9分)
市政府成立了以分管市長為組長,教育、發改、財政、食藥監等部門參加的學生營養改善計劃領導小組及工作機制(六政[20xx]7號,領導小組辦公室設在市教育局,具體負責協調、指導、督查全市營養餐工作。各相關職能部門能嚴格履行職責,加強監督管理。縣區也建立健全相應機構、機制,確保營養改善計劃順利實施。
市教體局學生營養辦公室,有2人負責日常工作,有良好的辦公條件,年度預算工作經費15萬元。
3、績效目標情況(2分)
根據《20xx年六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施方案》,明確了縣區目標責任,對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求,做到了細化、量化和可衡量。
(二)資金落實(8分)
1、資金到位率:(5分)
截止20xx年10月,國家、省、縣區撥付膳食補助資金分別為:95905575.00元、4745052.00元、691850.00元。資金到位率100%。
2、資金到位及時率為100%。(3分)
二、過程(54.7分)
(一)項目管理(34.7分)
1、目標責任書(2分):市政府與試點縣區政府簽訂責任書;市教體局制定實施方案,明確縣區目標責任;試點縣區政府、部門、學校和供貨企業(個人)層層簽訂責任書。
2、政策宣傳(5分):制定了《六安市農村義務教育學生營養改善計劃宣傳方案》,明確了宣傳工作的總體目標,原則、內容和方式。市、縣區營養辦積極開展民生工程宣傳月活動,在街頭設宣傳臺,宣講政策,散發彩頁。在市政府民生工程網和市教育局網《教育民生》專欄,有60多篇報道全市學生營養改善工作動態。省教育廳網站和省、市多家主流媒體多次宣傳報道我市學生營養改善計劃工作。市營養辦下發《關于建立學生營養餐工作微信群的通知》(六市營養辦[20xx]2號),市、縣區、學校分層建立工作微信群,學校以班級為單位建立學生家長微信群,通過微信群向學生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品,深受家長的歡迎。經過努力,全市學生家長微信群已基本實現全覆蓋。
3、信息公開(4分):公示國家、省、市、縣區營養辦舉報電話和郵箱;公示市營養餐食品安全突發事件應急預案;公示市營養改善財務管理和資金管理使用辦法;公示責任清單、任務清單;公示大宗食材招標采購情況;通報督查、巡查、檢查情況。
4、供餐準入退出機制(5.9分):各試點縣區都建立健全了食堂食材采購進退出機制。大宗食材(糧、油)由縣區集中招標采購,全市今年共采購436萬公斤大米,136.3萬升食用油;456所中心校、學校食堂葷蔬菜、調料等食材公開招標,實行集中定點采購。建立和實行市場食材價格詢價制度和“黑白名單”進退出制度。
5、食品安全管理(9分):建立健全地方政府負總責、學校負食品安全主體責任、教育部門負管理責任、市場監管部門負監管責任的食品安全責任體系。建立健全和落實學校食品安全管理制度,全面落實校領導陪餐制度,陸續建立家長代表輪流陪餐制度。開展3次營養餐食品安全督查、發整改通知41份。全市學校食堂實施“明廚亮灶”。開展爭創學生營養改善“示范食堂”活動,已評出43所,第三屆爭創“示范食堂”工作已全面啟動,21所學校參加了初評。市、縣區分級組織食品安全織培訓。市、縣區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案,積極開展食品安全事故應急演練。
6、食堂用工管理(3分):20xx年全市公辦學校886所,食堂從業人數2726人,全部通過政府購買服務方式由勞務企業派遣,學校將食堂的各項勞務外包勞務企業,勞務承包合同由縣區統一制定,有效防范用工風險。
7、信息平臺管理(2分):結合全省中小學學籍網絡化管理系統,建立了營養改善計劃學生實名制信息管理制度,按照“在校、在籍、在受益”原則,核實營養餐受益學生人數和撥付膳食補助資金,實行動態監管。還按照市民生辦要求通過民生工程(學生營養改善)信息管理平臺,加強營養改善計劃工作信息管理。
8、工作通報制度與執行(2分):市、縣區建立了工作通報制度,加強對縣區營養改善計劃實施工作的指導和督辦。市、縣區學生營養辦定期以工作簡報、工作報告等形式及時反映營養改善計劃實施情況。
9、資料報送情況(1.8分):市營養辦及時、真實、準確地向市民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進展情況等相關資料;向省營養辦報送工作計劃、總結及雙月報等相關資料。國家學生營養辦來我市進行學生營養改善計劃調研工作,市、縣區營養辦提供了大量詳實的.數據資料受到好評。
(二)財務管理:(20分)
1、制度建設與執行(6分)
在自下而上、充分研討的基礎上制定了《六安市學生營養改善食堂財務管理制度(試行)》和《六安市學生營養改善食堂會計核算制度(試行)》。各縣區、學校相應制定了財務管理制度,嚴格資金管理。委托第三方審計事務所對373所學校進行營養餐財務進行審計,審計面達30.4%,對審計中發現的問題立行立改。
2、資金使用合規性(6分)
試點縣區投入食堂運轉資金20xx.07萬元,投入食堂從業人員工資3221.94萬元,投入教師午間看護補助1102.6萬元。國家、省、縣區膳食補助資金101342477元,均足額用于學生營養改善。膳食資金實行分賬核算,并做到專款專用,資金支出手續齊全,原始憑證合規,不準出現白紙條和不合規憑證,大額費用不得現金支付。
3、國庫集中支付管理(2分)
各試點縣區制定了《農村義務教育學生營養改善計劃專項資金管理辦法》,專項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理,保證國庫集中支付程序和手續符合規定。
4、監督檢查有效性(6分)
市、縣區教育部門開展了專項資金使用情況督查、互查,市營養辦發整改通知37份。
三、產出(15分)
(一)項目產出(15分)
1、覆蓋率(5分)
國家試點縣金寨縣、霍邱縣、葉集區630所農村初中小學,157554名學生享受營養餐;地方試點縣舒城縣、裕安區315所農村初中、小學,94521名學生享受營養餐,實現了試點縣區學校和學生100%全覆蓋。
2、食堂供餐比例(5分)
國家試點縣區金寨縣、霍邱縣、葉集區學校食堂供餐數分別為204所、365所、61所,食堂供餐比例均為100%。地方試點舒城縣食堂供餐學校155所,裕安區食堂供餐學校160所,食堂供餐比例為100%,食堂供餐率位于全省前列。
3、質量達標(5分)
市、縣區教育局、食藥監局多次對學生營養改善食品進行督查。委托第三方對食材質量進行檢測,共抽檢2390批次,檢測結果合格2368批(次)。從隨機突擊抽查的學校食堂現場當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全市未發生一起營養改善食品安全事故。
四、效果(10分)
(一)、項目效益(10分)
1、社會效益(3分)
(1)、學校食堂基礎建設明顯改善。試點縣區共投入1.9億元用900余所學校食堂、小伙房的新建和改擴建,食堂供餐條件得到很大的改善,加快了農村教育發展。
(2)、食品安全有了保障。學生營養改善計劃實施了嚴格的餐前、餐中、餐后全過程的食品安全管理,確保每天25.2萬名學生在校就餐,沒有發生一起食品安全事故。
(3)、資金安全管理得到了加強。全市建立嚴格的學生營養改善財務管理制度和會計核算制度,堅持陽光操作。截止20xx年10月,國家累計在我市已投入11.55億元學生膳食補助資金,沒有發生擠占、挪用、克扣、截留學生膳食專項補助資金。
2、營養改善成效(3分)
(1)、供餐質量明顯提高。學生在校就餐數大幅上升,學生的營養狀況得到有效改善,身體素質增強,學生的精神面貌煥然一新,促進良好學風、班風、校風的形成。
(2)、培養了學生的良好的飲食習慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了,還養成飯前洗手,不剩飯菜的好習慣。
3、學生及教師等滿意度(4分)
食堂供餐老師的工作量大了,但減輕了學生家長的負擔,也減少學生中午接送途中的安全隱患,使家長有時間和精力發展經濟,改善民生,對控輟保學及脫貧攻堅起到積極的促進作用,使學生進得來、留得住、吃得好、學得好,深受學生家長的衷心歡迎和社會的廣泛好評。
通過市、縣區學生營養辦的隨機問卷、電話訪問、現場走訪等形式進行滿意度調查,社會公眾,受益對象滿意度達90%以上。
五、創新(2分)
一是開展爭創學生營養改善“示范食堂”活動。此項活動在全省首創,通過學校申報、初審推薦、復評驗收、公示表彰等程序進行,并實行掛牌、摘牌動態管理,已評出市級“示范食堂”43所,第三屆“示范食堂”創建工作已全面啟動,21所學校食堂參加了初評。通過開展爭創示范食堂活動,有力地推動全市學生營養改善計劃工作的提質升級。
二是食堂用工實行勞務派遣。此項工作為全省首創,20xx年秋學期,全市883所公辦學校營養餐食堂從業人員2726人,全部通過政府購買服務方式由勞務企業派遣,由學校將食堂的各項勞務外包勞務企業,并與之簽訂勞務承包合同。勞務承包合同由縣區營養辦統一制定。學校配合勞務企業開展員工培訓、管理,學期結束時通過師生、家長對勞務企業和從業人員服務質量進行綜合考評。通過政府購買服務實行勞務派遣依法管理和使用食堂從業人員,有效地防范用工風險。
自評得分:101.6分
績效評價報告5
一、救助基本情況
巴州區轄16個鄉鎮、6個街道辦事處,220個村、76個社區,總人口近72萬人。截止11月底,共有城市低保對象4216戶6823人,月保障金132.88萬元,農村低保對象22823戶49784人,月保障金632.29萬元,其中脫貧對象9015戶19318人、易返貧致貧對象392戶965人納入低保兜底保障,脫貧對象與低保重合率達34.1%;共有特困人員1956人,其中集中供養254人,分散供養1702人,月供養金109.7萬元;臨時救助9800人次,支出救助資金915萬元;孤兒112人,其中集中供養34人,分散供養78人,月發放生活費11.78萬元;困境兒童462人,月發放生活費24.5萬元;事實無人撫養的兒童218人,月發放生活費19.62萬元;共救助流浪乞討人員757人次,其中站內救助132人次,站外救助625人次,幫助尋親成功1人。
二、目標完成情況
(一)工作任務
1.建立低收入人口動態監測機制
一是制訂了《低收入人口動態監測和常態化救助幫扶工作細則》,堅持動態監測、定期更新,確保低收入人口及時全部納入監測范圍。二是全面開展低收入人口摸排和救助工作,按照省市安排部署,召開了低收入人口排查工作培訓會,對全區低收入對象進行了大排查;三是全面運用天府救助通智慧救助平臺,按要求錄入和上傳最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、等社會救助數據,做到及時、準確、完整,更利于低收入人口家庭充分享受到其他綜合救助政策。
2.困難群眾基本生活救助政策落實
切實執行《四川省最低生活保障工作規程》,出臺了《巴州區社會救助綜合改革試點實施方案》,將城鄉低保審批權下放至回風、鼎山等8鄉鎮(街道),臨時救助金額20xx元以下全面委托鄉鎮(街道)審批,制定了《關于進一步規范臨時救助審批工作的通知》,規范臨時救助審核確認工作流程;全面落實特困人員救助供養政策,切實做到了“應救盡救、應養盡養”,對分散供養特困人員全部簽訂了照料服務協議,指定照料服務人并得到妥善照料,全面掌握分散供養特困人員的集中供養意愿,并積極協調敬老院管理所及時安排入住供養服務機構得,孤兒、艾滋病毒感染兒童、事實無人撫養兒童對象準確,審批和退出及時“自愿求助、依法救助”等政策落實到位,生活無著的流浪乞討人員合法權益得到保障。
開展了“解憂暖心傳黨恩”行動工作,出臺《巴州區民政局“解憂暖心傳黨恩”行動實施方案的通知》,按計劃有序推進相關工作并及時報送工作臺賬,既解決了困難群眾的問題,更傳遞了黨對老百姓的關懷。
3.逐步完善社會救助制度
在深化社會救助綜合改革試點的基礎上,進一步規范低保、特困供養、臨時救助審核確認工作流程對審批流程、時限、材料更進一步深化,逐步將審批時限縮短到15天內,精簡材料,對無異議對象不再進行民主評議。
4.鞏固脫貧攻堅兜底保障成果同鄉村振興有效銜接
按省市要求,落實《巴中市民政局巴中市財政局巴中市鄉村振興局關于印發<鞏固拓展脫貧攻堅成果做好社會救助兜底保障工作的工作方案>的通知》,出臺了《鞏固拓展民政領域脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施方案》、《巴州區鞏固拓展脫貧攻堅成果做好社會救助兜底保障工作的工作方案》、《鞏固拓展脫貧攻堅成果加強創新村(社區)治理工作實施方案》,及時開展社會救助兜底脫貧成果“回頭看”工作,與鄉村振興局銜接,對未納入社會救助兜底保障范圍的脫貧不穩定人口和邊緣易致貧人口及時開展摸底排查和落實相關救助政策。
(二)保障管理
1.資金使用
本級財政預算困難群眾救助補助資金預算1567萬元,中省下達13979.5萬元,按照財政預算和中央直達資金管理要求,在收到中省財政補助資金下達(含提前下達)文件后15日內制定分配方案并報財政局備案,本年度救助資金滾存結轉結余為0。
2.專項治理
按照巴中市民政局關于印發《巴中市農村低保專項治理鞏固提升行動工作方案》的通知(巴市民辦〔20xx〕42號)要求,細化工作方案或明確具體措施,建立了工作臺賬并按計劃有序推進,開展重點對象排查,開展社會救助資金管理使用發放情況專項檢查。
3.平臺應用
4月起全區全面應用省“天府救助通”智慧救助平臺,通過低保、特困、臨救系統開展對象確認工作,全面通過省級“一卡通”審批平臺推送低保、特困、臨救資金發放臺賬,全面推廣應用社會救助“省內通辦”,“一網通辦”、微信申請端、天府救助通APP有效得到運轉,更方便困難群眾。
4.問題整改
結合上年度績效評價、扣分問題逐一整改到位,對本年度各類審計、巡視發現有關問題整改到位。
(三)工作成效
1.標準落實。
我區按照市民政局制定的`低保標準和特困人員基本生活費標準執行,低保堅持“按戶施保、單人入保、分檔救助”原則確定保障標準,落實了特困人員救助供養基本生活、照料護理、疾病治療等兜底保障工作,按照分類分檔原則落實臨時救助。城市低保人均補差標準從去年末的130元提高到204元,農村低保人均補差標準從去年末的88元提高到131元。
2.工作到位。
我區對救助對象補助實行按月發放,及時足額發放了救助金。隨時暢通救助熱線0827-5221388,對來電群眾進行了及時處理和回復。未將不符合條件人員納入救助范圍,不存在“人情保”“關系保”“土政策保”等現象,通過多次排查更不存在符合條件人員未納入救助范圍的“漏保”現象。
3.政策知曉。
我區均在鄉鎮(街道)、村(社區)村居務公開欄長期公示救助相關信息。今年以來開展了三次社會救助工作人員業務培訓,加大了政策宣傳力度,做到了社會救助政策家喻戶曉。
4.社會滿意。
社會公眾對巴州區民政社會救助工作的滿意程度100%。
5.工作創新。
召開了全市社會救助綜合改革現場會,將全區社會救助“黨建+社會救助”改革經驗進行了全市推廣。
6.安全管理。
本年度對各類檢查、督查、審計、巡察發現和反饋問題及時進行了整改,確保資金安全。
三、下一步工作打算
一是進一步加強社會救助工作隊伍建設。一方面通過單位內部人員調劑、購買社會化服務等方式,配齊配強社會救助工作人員;另一方面注重加強專業化隊伍建設,改善辦公條件,提高社會救助工作隊伍整體素質,保證社會救助工作隊伍的相對穩定與工作熱情。
二是進一步加強籌措資金。積極主動向上級業務主管部門匯報我區社會救助工作情況,積極爭取社會救助資金,進一步提高救助保障水平。
三是將繼續加大宣傳力度,完善政務公開,加強體制建設,切實維護人民群眾根本利益。
績效評價報告6
項目名稱:
工資及日常辦公經費
項目單位:
XX縣交通運輸局
主管部門:
XX縣交通運輸局
評價人員:
局機關項目績效考評小組
時間:
20xx年12月
一、項目基本情況
(一)項目概況
項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。
項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。
(二)項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常運行
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的'影響。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。
(三)證據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。
(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。
(五)本次績效評價的局限性
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。
指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
(二)評價結論
評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。
績效評價報告7
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景。根據自治區、南寧市人民政府關于實施新一輪“菜籃子”工程建設以及自治區農業廳《關于印發廣西現代農業產業品種品質品牌“10+3”提升行動方案的通知》(桂農業發[2015]68號)等文件的要求,以市場為導向,以提高農產品綜合生產能力、質量安全保障能力和供應保障能力為重點,進一步推進我市新一輪“菜籃子”工程建設,確保我市畜禽、蔬菜、水果、漁業生產穩定發展,確保“服務城市、富裕農民”目標的實現,不斷滿足人民群眾生活日益增長的需要。
2.項目實施情況。截止2017年12月30日,完成財政資金項目投資5130萬元,完成100%;完成建設蔬菜基地18個,面積6350畝,超額完成建設蔬菜基地面積5000畝的績效目標;完成農產品標準化特色水果示范基地建設項目16個,面積9697畝,超額完成建設農產品標準化基地面積5000畝的績效目標任務;安排畜禽標準化生態養殖示范基地28個,現已完成13個,預計4月底前基本完成;超額完成建設10個標準化示范基地的績效目標。建設水產標準化生態養殖示范基地13個,項目安排涉及隆安、馬山、上林、邕寧4個貧困縣區,以及橫縣、賓陽、武鳴、西鄉塘、青秀、江南、良慶、興寧等縣(區)。果蔬基地項目重點建設方向一是一是實施標準化生產;二是推廣農業良種良法,實現農業生產節本、增產、增效、生態、安全;三是建設完善基地灌溉系統、生產供電系統、機耕路網、種植大棚、產品處理和儲存車間及預冷設施、種植大棚、食用菌生產設備和設施等,改善果蔬生產條件,確保基地果蔬安全生產供應。畜禽標準化生態養殖基地項目主要是用于重點扶持畜禽現代生態養殖示范基地及產業扶貧項目基地建設。生態養殖項目建設內容主要圍繞生態養殖場認證標準相關設施建設,包括畜禽標準化生態欄舍(高架網床、部分網床、離舍發酵床)及相關配套設施,微生物利用設施,糞污及秸稈等廢棄物資源循環利用相關設施;畜禽初深加工項目主要建設加工相關設施。水產標準化生態養殖示范建設項目主要支持漁業養殖場進行池塘改造,改善場區進排水設施、電力設施及道路等。
3.經費來源和使用情況。蔬菜基地項目總投資5902萬元,其中市政府扶持2000萬元,業主自籌3902萬元;農產品標準化特色水果示范基地建設項目完成項目總投資3983萬元,其中完成財政資金項目投資1000萬元;畜禽標準化生態養殖建設項目總投資4108.32萬元,其中財政補助1500萬元,業主自籌2608.32萬元。水產標準化生態養殖示范建設項目也完成財政投入1000萬元的撥付。項目采取先建后補的方式實施。
(二)項目績效目標。建設蔬菜基地面積5000畝,農產品標準化基地面積5000畝,新增生豬出欄2萬頭,池塘標準化改造1725畝。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程:對經費使用的產出指標和效益指標進行評價。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等:績效評價原則是蔬菜基地是否開展建設工作;評價指標基地建設面積;績效標準是項目下達的主要建設內容是否完成;評價方法是通過項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料了解工作開展情況。
(三)證據收集方法:查閱項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料,實地檢查等方式。
(四)績效評價實施過程:通過查看項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料,并開展實地核查等。
(五)本次績效評價的局限性:實地核查花費時間長,需要人員多。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入:市財政投資5130萬元,其中蔬菜基地2000萬元、農產品標準化示范基地建設1000萬元,畜禽標準化生態養殖示范基地1500萬元,水產標準化生態養殖示范基地630萬元(不含切塊資金370萬元)。
2.過程:市發改委今年5月27日下達項目投資計劃,市財政局撥付財政投入資金到項目所在縣區財政局,由縣(區)農業部門督促項目業主采取先建后補的方式實施。
3.產出:開展果蔬生產示范基地建設,完善果樹良種繁育基地、果蔬基地灌溉系統、水肥一體化灌溉系統、生產供電系統、機耕路網、種植大棚、產品處理和儲存車間及預冷設施、種植大棚、食用菌生產設備和設施等,建成蔬菜基地面積6350畝、農產品標準化特色水果基地面積9697畝。開展畜禽規模養殖場(小區)糞污無害化、生產規范化、畜禽良種化、設施自動化、防疫制度化等“五化”建設,完善畜禽生產、防疫、糞污處理及資源循環利用等設施建設,完成28個畜禽標準化生態養殖示范基地建設,新增生豬出欄2.2萬頭,輻射帶動生豬、家禽、草食動物產業鏈產值增收2億元。開展水產標準化生態養殖示范建設,對2043畝池塘進行改造,完善場區進排水設施、電力設施及道路建設等,進一步提高池塘生產潛力。
4.效果:完成蔬菜基地建設面積6350畝、農產品標準化特色水果基地面積9697畝、畜禽標準化生態養殖示范基地28個,建設水產標準化生態養殖示范基地,每年可向市場提供蔬菜產品4.5萬噸、生豬2.2萬頭;提高了我市的肉類、蔬菜、水果、水產品等“菜籃子”產品生產供應能力。
5.績效目標完成情況分析。對比年初預算(或調整預算)設定的績效目標,分析目標完成情況及績效目標設定情況,為下一年設定績效目標提供依據:市財政投入資金5500萬元扶持蔬菜基地、農產品標準化水果示范基地、畜禽標準化生態養殖基地、水產標準化生態養殖示范基地建設,完善了畜禽、蔬菜、水果、漁業基地的.生產設施建設,有力地推進了我市畜禽、蔬菜、水果、漁業等“菜籃子”產品基地建設的規模化、標準化生產。建議下一年市財政繼續投入資金5500萬元用于我市畜禽、蔬菜、水果、水產等“菜籃子”產品生產示范基地建設。
(二)評價結論
1.評分結果:100分
2.主要結論:超額完成建設蔬菜基地面積5000畝、農產品標準化水果基地面積5000畝、10個標準化養殖基地等的建設指標。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法(圍繞業績好的指標,說明管理的成就和經驗)
1、項目采取先建后補的方式組織建設,減少了政府招標采購環節,簡化了項目建設程序,為項目及時開工建設提供了保障。
2、加強領導,推進建設。項目下達后。為盡快落實項目建設工作,抓緊完成項目建設任務,我單位于6月下旬召開了項目布置會,召集各項目縣區農業部門分管領導、業務負責人以及項目建設單位主要領導和項目負責人等進行了工作布置,要求項目業主及時制定項目實施方案,加快項目前期工作,完善項目審批手續,落實專人負責,嚴格按照建設內容組織建設,確保項目建設質量;項目縣區農業、發改、財政等項目管理單位要加強溝通與協調,做好服務,積極推動項目順利實施。
3、簽訂項目責任管理合同。項目下達后,項目所在縣區農業主管部門要與基地建設項目業主簽訂項目建設管理合同。
4、實行進度月報制度。項目建設期間,實行項目建設進度月報制度,項目所在縣區農業部門每月底報送項目進度1次,使項目管理部門及時掌握各個項目當月的進展情況,采取措施及時推進項目的建設。
5、加強督促檢查。為促進項目建設,我市農業、發改、財政三家項目管理單位多次組織項目建設督查組,到各縣區進行了督查;各項目縣區項目管理單位也組織檢查組,經常深入項目建設現場,了解項目建設情況,及時指導項目業主加快建設進度,確保完成建設任務。
(二)存在的問題(圍繞業績不好的指標,說明項目管理和實施中存在的問題):涉及貧困地區和貧困村的項目,前期工作不到位,影響建設進度。
(三)建議和改進措施
政策建議:
1.十三五”期間,繼續加大市本級特色經濟作物產業提升示范項目財政資金扶持力度。因養殖業項目建設受生產周期限制,一般情況下在項目下達次年4月前才能完成建設,與年度績效考核周期有沖突,建議調整績效考核周期,本年考核上一年度項目績效。
2.因養殖業項目建設受生產周期限制,一般情況下在項目下達次年4月前才能完成建設,與年度績效考核周期有沖突,建議調整績效考核周期,本年考核上一年度項目績效。
改進措施:
1.加大項目指導工作,指導項目業主嚴格對照下達的投資計劃,實地項目建設地點和建設規模、內容、質量組織實施。加大項目監督檢查力度,督促項目業主嚴格嚴格資金使用、及時做好項目驗收和資料歸檔工作。
2.繼續做好標準化生態養殖建設示范項目建設監督管理工作。督促各級相關部門加強工作協調指導,采取有效辦法解決存在困難和問題,抓緊做好2017年項目竣工驗收工作和2018年項目建設實施,確保項目高質量、高標準完成。
五、其他需說明的問題:無
績效評價報告8
一、項目概況
(一)項目實施情況
根據《廈門市重點農貿市場改造工作推進方案》(廈府辦〔20xx〕148號)、《關于印發廈門市農貿市場改造提升專項資金管理辦法的通知》(廈市監綜〔20xx〕18號)、《關于印發20xx年度“為民辦實事”農貿市場改造提升工作實施方案的通知》(廈市場改造〔20xx〕3號)等文件要求,對我區列入廈門市重點農貿市場提升改造計劃的`集美市場、杏西市場、寧寶市場、霞梧市場予以財政扶持。根據各項目實施情況,僅杏西市場符合補助撥付條件;集美市場市場20xx年未通過驗收;霞梧市場調整為下蔡市場,由僑英街道自行改造,不用市、區財政扶持;寧寶市場未申請補助。
農貿市場改造提升扶持經費納入區商務局20xx年度部門預算,單獨核算,專款專用。項目單位申報農貿市場改造提升扶持資金由商貿科負責受理,在收件審核項目單位申報資料后,按照政策依據提出辦理意見,提交商務局局務會集體研究討論。經局務會通過后,由商貿科負責將廈門市非經營性資金往來統一收據(項目經辦人、項目審核人、綜合科負責人、單位財務負責人簽字)、集美區商務局發展經費撥付審核表(項目經辦人、項目審核人、單位財務負責人簽字,加蓋單位公章)、會議紀要、企業申報資料、政策文件歸并整理提交財務核對撥付。
(二)財政支出情況
農貿市場改造提升扶持經費年初預算1100萬,預算調減890萬,調整后預算金額110萬,20xx年度支出杏西地下廣場(市場)改造提升補助106.16684萬元。
杏西地下廣場(市場)工程總投資211.63355萬元,包括建安部分和溯源系統部分。建安部分經區財政審核中心審核,結算數164.4914萬元(建安費用154.4萬元,代理費2.0914萬元,設計費4萬元,監理費4萬元)。溯源系統部分由廈門市市場開發建設服務中心以公開招標方式進行采購,采購安裝費用47.14215萬元。按照廈府辦〔20xx〕148號、廈市監綜〔20xx〕18號等文件要求,農貿市場改造提升專項資金主要用于農貿市場提升改造項目設施、設備改造;按照2.0版標準進行改造的項目,補助標準不超過實際投資額80%。杏西地下廣場(市場)補助總金額按工程總投資211.63355萬元的80%進行撥付,為169.30684萬元。20xx年,根據區商務局會議紀要(〔20xx〕12號),已給予杏西地下廣場(市場)項目預撥資金63.14萬元。20xx年,根據區商務局會議紀要(〔20xx〕22號),撥付補助尾款106.16684萬元。
農貿市場改造提升扶持經費支出按照現行財政體制分擔,其中:區財政按實際兌現資金的40%承擔,市財政按實際兌現資金的60%承擔。
二、績效分析
(一)項目效益分析。農貿市場與百姓的“米袋子”“菜籃子”息息相關,改造提升是一項便民、惠民的工程。通過農貿市場改造,改善了農貿市場的消費環境。根據項目目標情況,杏西市場已完成改造并通過驗收,受補助市場滿意度高于90%,轄區內群眾滿意度高于90%,市場改造進度高于90%。
(二)支出效益分析。20xx年度農貿市場改造提升扶持經費項目年初預算為1000萬元,預算調減890萬元,調整后預算數為110萬元,實際支出106.16684萬元,預算執行率97%,補貼資金發放準確率100%。
(三)評價分值和等級。根據上述分析,確定績效評價分92.2分,等級為優。
三、存在問題
(一)項目實施存在的問題。集美市場市場20xx年未通過驗收;關于霞梧市場,市農改辦復函同意(廈市場改造辦〔20xx〕6號)不列入改造計劃,替換為下蔡市場,其改造資金由僑英街道承擔,市、區財政不用補助;寧寶市場改造后不符合補助申請條件,未申請補助。
(二)財政支出存在的問題。農貿市場改造項目實施周期長,涉及環節多,特別在驗收環節面臨很多困難,造成扶持經費難以按計劃撥付。
四、相關建議
加強建設、消防、市場監管、相關鎮街等部門的協調,推動各改造項目按照改造時限完成。
績效評價報告9
一、基本情況
(一)云溪區農村公路養護中心主要負責農村公路日常養護、道路大中修、水毀公路搶修、危舊橋梁改造、安全保障工程等及路政管理工作。
(二)我單位內設辦公室、統計股、工程建設股、養護股、人事股、財務股等6個機構,現有人員35人,實名制上崗人員19人,離、退休人員16人。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
人員支出347.65萬元,其中基本工資福利支出273.59萬元,五險一金支出65.26萬元,伙食補助費8.7萬元。
公用支出72.35萬元,其中辦公費2.9萬元,維護費29.9萬元,差旅費0.5萬元,培訓費0.3萬元,勞務費7.7萬元,公務用車費1.5萬元,工會經費5.6萬元,水電費1.5萬元,固定資產折舊費12.7萬元,其它費用9.75萬元。
(二)項目支出情況
20xx年區財政預算我區鄉村公路養護建設資金171萬元,實際到位資金171萬元,全年完成投入182萬元,具體資金使用情況如下:
(一)農村公路養護經費使用情況
1、全區農村公路日常養護管理投入維護資金182萬元
⑴拔付各工班及日常管理養護費用、養護機械設備購置、工班維修改造等費用157萬元,其中云溪工班43.3萬元,長嶺工班32萬元,基隆工班35.2萬元,文橋工班1.5萬元,S301線白荊至汾水線道路維修45萬元。
⑵針對農村村公路病害小修、山體滑坡、安全隱患整治等完成25萬資金投入,有效緩解各鎮、辦(中心)農村村公路維修的鎮辦財政壓力。
2、安保工程項目支出21.2萬元,治超支出22.3萬元,團結橋危橋改造工程8萬元,農村公路大中修240萬元,道仁磯檢測站建設20萬元,頑瘴痼疾整治經費34萬元,X086五尖山森林公園提質改造工程212萬元。
三、國有資本經營預算支出情況
S301、X053、X086線農村公路災毀恢復工程支出18.4萬元。
四、綜合評價情況
(一)按照區財政局績效考核工作要求,20xx年度公路建設和養護中心項目支出納入評價范圍,涉及資金171萬元,具體評價內容及要求見《養護中心項目支出績效評價指標體系》。
(二)養護中心組成績效自評工作小組,依照績效自評相關工作流程迅速部署相關工作,按《養護中心項目支出績效評價指標體系》工作要求認真完成績效評價工作。
(三)績效自評工作領導小組對我中心20xx年度項目支出情況進行核查并開展現場評價工作。
按農村公路養護經費計劃資金使用規定,養護中心切實加強了公路養護質量和資金管理,安排的養護資金全部用于農村公路養護及小修保養,做到了專款專用。盡管我區農村公路路狀差、標準低、線路長、管養難度大、經費明顯不足,但養護中心在20xx年全區農村公路養護管理工作中想盡辦法克服重重困難,做到縣、鄉、村道全面兼顧,路、橋管養一體,在有限的資金安排下,全面完成了全年公路管養計劃任務,得到市、區領導肯定和群眾好評,充分發揮了公路的服務作用。
五、存在的問題和建議
按照《岳陽市深化公路管理體制改革實施方案》(岳政辦發〔20xx〕22號),鄉村道路日常養護資金按鄉道每公里5000元、村道每公里3000元的.標準籌措,省、市、縣按照2:2:6的分攤比例納入三級公共財政預算。由于區財力緊張,在鄉村道路日常養護工作上沒有安排預算,鄉村公路養護經費完全由鎮(街道)解決。各鎮(街道)對轄區年內的道路養護,主要是進行日常保潔,對道路維護保養方面幾乎沒有投入,只是在考核時組織臨時管護,平常沒有進展常規性的日常維護,導致路面維護不準時,損毀較為普遍。這種重建輕養的現象,不僅使鄉村道路達不到“暢、潔、綠、美、安”,還會縮短農村大路的使用壽命,造成安全隱患。
績效評價報告10
一、立項依據
根據蕭政發〔20xx〕1號《蕭縣人民政府關于20xx年重點工作及十大民生實事任務分解的通知》及《中華人民共和國國家標準農貿市場管理技術規范》(征求意見稿)第4章開業技術要求條件——第4.4條建筑和裝修——第4.4.1——4.4.3——4.4.6——4.4.7——4.4.8款要求并結合城區農貿市場實際情況,決定對新龍城農貿市場實施改造提升。
蕭縣新龍城綜合農貿市場成立于20xx年6月,是目前城區交易量最大、占地面積最大、成立時間最早的綜合農貿市場。由于建設初期設計缺陷,存在各項配套設施多年未更新、攤位老舊、劃行規市不合理等諸多問題,導致市場內部臟亂差現象凸顯,較大程度影響了人民群眾的獲得感、滿意度、幸福感。農貿市場是民生工程重要組成部分,是城市的'米袋子、菜籃子,并且提供了大量就業崗位。對該市場老舊設施及時進行改造和提升,以達到緊跟時代發展步伐,美化亮化城市環境,人民群眾滿意舒心的目的,擬從開業條件、經營管理及設備配置著手,通過科學劃行規市、攤位美化亮化、下水道清理、線路整理優化、墻面地面處理等手段,使老市場煥發新活力,有力提升城市形象,大力提升人民群眾幸福感、獲得感和滿意度。
項目前期準備工作情況:項目通過對現場堪察并對實際功能性參照農貿市場規范要求進行合理科學部局。
二、項目內容
內容:建設和改造攤位130個,塊料臺面欄板、裝飾板、燈箱、地面改造、25線管、4mm銅芯、線熒光燈、配電箱等。
三、經費預算與任務清單
20xx年預算安排:95.464萬元。(附工程預算書)
四、績效情況
1、實施方案可行性。根據國家標準文件及及《蕭縣人民政府關于20xx年重點工作及十大民生實事任務分解的通知》的要求:該項目的實施將為創建文明城市,提升市場環境、惠澤民生、全力保障城區人民群眾日常生活便利,為蕭縣文明城市社會的發展做出積極的貢獻,項目實行。
2、財政可承受能力。該項目資金申請規模對本部門中期財政規劃項目支出規劃控制數無影響。
3、執行保障性。本次項目實施,均按照縣文件精神,遵照程序,依法進行。
五、財政支出事前績效評估情況
總體目標:進一步加強農貿市場建設,提升市場文明環境
質量指標:創建全國文明城市農貿(集貿、批發)市場標準。
時效指標:20xx年
成本指標:投入金額95.464萬元。
社會效益指標:提升市場經營環境,干凈整潔,文明有序。
可持續影響指標:加強所有市場經營環境文明建設,建立良好舒適的購銷市場空間
服務對象滿意度指標:社會公共滿意度90%以上
六、總體結論
綜合上述績效評估情況,我們認為本次申請的縣級項目資金績效目標指向明確,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關,評估過程經調查研究及科學論證,符合實際。
績效評價報告11
為進一步貫徹落實山東省基層醫療衛生機構基本藥物制度,規范國家基本藥物制度補助項目績效工作開展,提高基本藥物資金使用效益,根據鄆城縣衛健局有關文件精神,我院及轄區衛生室20xx年度基本藥物制度補助項目績效進行自評,現將有關情況報告如下:
一 項目基本情況
1.項目概況 鄆城縣丁里長鎮轄區面積13平方公里,總人口4萬余人,下轄9個一體化衛生室,村醫32人,衛生院在職職工60人,我院實施國家基本藥物制度主要有鄆城縣衛健局主管。
實施國家基本藥物制度是深化醫藥衛生體制改革的重要工作,是保障群眾基本用藥,減輕用藥費用負擔,緩解群眾看病貴看病難,提高群眾健康水平的基本保障制度。20xx年度我院深入貫徹落實國家省市縣醫藥衛生體制改革會議相關精神,嚴格按照要求對我院臨床用藥,轄區內衛生室用藥全面配備使用基本藥物,實行零差價銷售,同時對就診患者實施收取‘一般診療費’標準,貧困人口及計劃生育特殊家庭除外。
2 項目績效目標情況:實施國家基本藥物制度專項績效評價,是為了解我鎮基本藥物制度專項資金使用情況和取得效果,以利于發現項目實施過程中,存在的問題。目標是為我院及轄區衛生室已全面實施藥品零差價,基本改變了以藥養醫的傳統格局。下一步把工作重點轉移到業務技術水平和服務質量上,減少群眾用藥負擔,緩解看病貴問題。滿足大多數人要求,在任何時候都可以保證數量和劑型足夠供應,降低了藥品價格,提高基本藥物的可及性,讓群眾得到真正的'實惠。規范國家基本藥物使用,及醫務人員的開藥行為遏制過度使用抗生素問題,確保用藥安全。
二 項目實施管理情況
1.首先成立績效評價小組 根據山東省基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理及考核辦法的文件精神,成立了以院長為組長,分管院長及藥庫主任為副組長,業務人員為成員的基本藥物制度工作領導小組,小組設在藥庫辦公室,由專人負責本單位和轄區衛生室的基本藥物制度實施,落實項目運行及資金使用情況,及時報送相關資料。根據上級文件精神,衛生院及轄區衛生室配備專兼職基本藥物采購工作人員,進行網上采購,每月統計,逐級上報。
三 項目績效自評情況
根據縣衛健局要求,20xx年度實施國家基本藥物運轉,專項資金項目實施作為衛生院及轄區衛生室開展項目績效自評內容,包括項目基本情況,評價查看標準,績效目標的實施情況,存在的問題等。為了認真貫徹落實山東省醫改辦《關于實施國家基本藥物制度》的通知要求,我縣制定了《基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補償辦法》,我院認真貫徹落實上級文件要求,20xx年衛生院及轄區衛生室均實行基本藥物零差價銷售,衛生院實施網上統一采購。
四 績效目標實施情況分析
1.我院已落實上級文件要求,按照服務人口,診療人員及基本藥物銷售額給予發放了藥品零差價銷售補助資金。
2嚴格指標完成情況 衛生院用于實施國家基本藥物補助經費 萬元,轄區衛生室 萬元,資金發放率100%.資金使用率100%.質量達標率100%.成本節約率100%.
20xx年我院采購藥品品規為 282 種,采購金額 256 萬元,網上采購率100%。
實施基本藥物制度工作,使我院及轄區衛生室衛生服務能力和工作人員積極性得到明顯提高,服務質量明顯提升,醫生用藥逐漸合理,群眾用藥更加安全。服務診療人口上升,人均醫療費用同比下降的預期目標,有效降低群眾基本藥物費用負擔,使廣大群眾真正得到實惠。
五 基本藥物實施工作的問題和建議
存在的問題 1.省聯合議價采購平臺有部分藥品價格與醫藥配送公司實際藥品價格不一致,給機構采購藥品帶來困擾。2 配送公司常會有缺藥的情況,使機構在臨床用藥時沒有延續性。3 基層能采購的藥品品種不多,無法完成上級醫院確認后回基層管理病人用藥需求。
4 部分基層醫療機構藥品沒有按照要求進行儲存,溫濕度測量流于形式。5 部分低價藥品基本網采不到。
相關建議 1. 加大上級財政補助力度。2 制定科學完善的考核機制,加強項目資金管理,提高資金使用率。3.基藥目錄定期增補,不斷增加藥品種類,考慮醫生用藥習慣及患者要求。
績效評價報告12
一、項目基本情況
石棉縣建設局市政水費、電費項目的主要內容是:保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。
二、評價工作開展情況
(一)現場評價抽樣選點情況
我們根據石棉縣財政局關于績效評價選點要求,選取了該項目實施單位石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局進行現場評價。
(二)項目總體評價(包括項目評價得分表)
總體上看,項目目標明確、資金到位率高、組織監管體系完善。該項目資金較好地實現了績效目標。
項目績效評價得分為91.60分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、績效目標情況
主要用于市政基礎設施、環境衛生、園林綠化用水和路燈亮化用電。保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。
2、資金分配情況
截至2016年12月31日該經費主要用于保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。
3、分配結果情況
該項目2016年該單位預算申報市政水費電費資金2,400,000.00元。縣財政預算安排市政水費電費專項資金1,800,000.00元,截至2016年12月31日市政水費電費資金實際發生額電費發生額1,881,200.00元,水費支出212,700.00元。資金支付超年初資金安排293,900.00元。超額資金局機關墊付71,270.00元,向縣政府申請并支付281,200.00元。
(二)項目管理
1、資金到位情況
該項目預算資金240.00萬元,縣財政局批復預算指標180.00萬元。實際撥付預算資金180.00萬元,資金到位率100%。
2、資金管理情況
該專項資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法,項目單位對該資金實行專賬管理,資金使用安全有效。
3、財務管理情況
本項目采用的是基建財務管理制度。遵循專款專用的基本原則。嚴格執行國家財經法律、法規,依照財務制度和項目資金管理辦法準確、及時進行財務處理和會計核算;記賬貨幣為:人民幣;會計核算采用權責發生制;會計記賬采用的借貸記賬法;記賬的會計年度為:每年1月1日至12月31日。
4、組織實施情況
市政用水、用電主要是:
1、建筑業管理市政基礎設施工程用水;
2、環境衛生管理所公廁和灑水車用水;
3、縣城園林綠化花草苗木用水;
4、縣城各大街小巷的路燈、各景點亮化用電。
四、項目績效情況
(一)目標完成
1、目標任務量完成情況
2016年園林綠化、環衛衛生、路燈亮化方面按照項目計劃目標,圓滿完成目標任務。
2、項目完成質量
2016年園林綠化、路燈管理、環境衛生完成當年目標質量。
3、項目完成進度
按照年初計劃園林綠化、路燈管理、環境衛生已完成本年目標任務。
(二)項目效果
1、環境衛生管理所:城區公共廁所改造提升工程已順利完工,改造公共廁所8座、新建公共廁所3座;完善提升公共廁所12座。加強了日常保潔和管理工作。出動灑水車1800余車次,清洗人員7000余人次,對城市道路、護欄、橋面進行全面清洗和清掃。
2、路燈管理所:承擔著全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工程的'新建、維護、維修、運行管理工作。保持路燈完好率達到95%以上,主要干道亮化率95%以上,確保了路燈設備、設施的正常運行。
3、園林所:加強公共綠化區域的日常管護根據天氣和花草樹木的生長情況等實際,及時進行澆水、施肥,并認真做好了病蟲害防治工作。美化了縣城,提升了石棉縣的旅游形象。
五、存在問題
存在的問題是服務面積大,管理難度大,時有浪費現象發生。
六、相關建議
建議采用市場化方式招租管理單位進行管理。
績效評價報告13
一、項目概況
(一)項目基本情況。
瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。
瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計劃、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門為項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴并協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
辦公設備(裝備)購置項目是根據我局工作需要、辦公室設備家具更新需求實施的項目,根據我局固定資產使用情況,20xx、20xx年購置的兩臺復印機已經老舊且超過使用年限,維修多次,且維修成本過高,為了不影響正常工作的開展,我局需重新購置一臺復印機,另根據日常工作和學習需求,我局還需購置一臺多功能一體機、一臺打印機及電視機。根據以上需求我局制定了20xx年辦公設備(裝備)購置項目,項目預算金額為3萬元。
(二)項目績效目標
辦公設備(裝備)購置項目年初制定的績效目標為:
1.活動成本控制在預算范圍內,資金使用不超過3萬元;
2.完成我局復印機購置。
(三)項目自評價步驟。
1.成立績效自評工作小組;
2.評價組開展自查自評;
3.填報績效自評表;
4.形成自評報告,向市財政局提交。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批復、到位及使用情況。
1.項目資金申報及批復情況。辦公設備(裝備)購置是我局開展的一項一次性項目,根據我局的工作內容,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批復資金為3萬元,預算資金到位率100%。
2.資金計劃及到位情況。辦公設備(裝備)購置項目20xx年申請計劃數3萬元,已批計劃數3萬元,資金到位率100%。年初項目預算數為3萬元,申請計劃數為3萬元。
3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,辦公設備(裝備)購置項目已批計劃數為3萬元,實際使用資金2.85萬元。該項目主要用于我局購置一臺復印機、一臺多功能一體機、一臺打印機及一臺電視機。項目嚴格按照市政府采購相關規定,辦理采購備案,經費支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。
(二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。
(三)項目組織實施情況。項目實施經我局“三重一大”會議通過,按照市政府采購規定辦理采購備案,通過網上商城購置。活動各項工作由局分管人員具體負責,經費使用由辦公室統一安排,活動一切事務經領導班子通過方可執行。級級負責,層層審核,確保辦公設備(裝備)購置項目有效、合規開展。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1.完成任務量。20xx年我局辦公設備(裝備)購置項目擬定的績效目標為購置一臺復印機(按《瓊海市行政事業單位國有資產配置標準,我局可購置一臺價格不超過50000元的彩色激光復印機),購置金額不超過30000元。因工作需要,我局在不超出30000元的預算經費的情況下,本著節約成本的原則,購置了一臺彩色激光復印機、一臺打印機、一臺多功能一體機及一臺電視機。完成年度目標。
2.完成質量。辦公設備(裝備)購置項目的實施,在我局年初預算內,不超過我局國有資產配置標準,嚴格按采購程序辦理采購備案,通過網上商城購買,完全合法合規。
(二)項目效益情況
辦公設備(裝備)購置項目的`開展,確保了我局辦公設備的齊備,局辦公室工作的正常開展及黨史教育的持續開展。
四、評價結論
瓊海市招商局20xx年辦公設備(裝備)購置項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計劃有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次為優。
五、存在的問題和建議
項目的實施合法合規,無存在問題
績效評價報告14
根據xx省林業廳《關于認真做好xx年度林業項目支出績效評價工作的通知》(湘林計【xx】6號)文件要求,我局對相關涉及的森林培育與保護項目進行了認真的績效評價,現就本次績效評價情況報告如下:
一、項目概況
(一)、項目單位基本情況
桃江縣xx省重點林區縣,全國油茶生產示范縣。擁有林業用地197萬畝,占總面積的63.75%,其中毛竹林面積115萬畝。全縣森林總蓄積483萬立方米,毛竹2.16億株,森林覆蓋率64.15%。為保障林業產業可持續發展,我縣林業管理機構比較完善,設縣林業局,為政府工作部門,有13個內設股室,15個林業站,1個木材檢查站,4個國有林場,1個林科所,1個國有苗圃,1個森林公安局。我縣現在實施的國家重點林業項目有退耕還林工程、生態公益林工程、長防林工程、油茶示范工程。通過這些工程建設,收到了良好的效果,對我縣森林資源的增長、產業的發展、林農增收等都起到了空前的效果。
(二)、本次自評的項目
xx年度省林業廳下達給我縣森林培育與資源保護類專項資金183萬元,具體見下表:
二、項目實施情況
(一)造林、撫育項目
1、項目基本情況
湘財農【xx】206號、207號、223號、225號、229號下達我縣xx年造林、撫育項目資金共計77萬元,項目建設內容為竹林撫育2800畝,面上造林250畝,企業基地建設2個(吉祥天、xx竹材科技),林下種養2000畝,古樹保護與村級綠化項目各一個。
2、項目組織實施情況
竹林撫育2800畝,分別是松木塘竹山村1000畝、馬跡塘龍溪村800畝,xx鎮大華村500畝和牛田鎮杉樹侖村500畝。通過修山,除雜,合理砍伐留養,輔以施肥等技術措施,進一步提高竹林產出能力。目前,大華村500畝已經驗收完畢,其余正在組織驗收中。
兩個基地項目的實施情況是:吉祥天基地由法人代表高進軍具體總體規劃,組織勞動力,按建設要求實施。從xx年2月20日至12月15日完成全部建設內容。 硬化排灌系統2000米,工作道硬化3000米,購置機器2套,主體引種栽培10000株;xx竹材科技基地是在武潭三板橋村承包林地770畝,在武潭新鋪子村承包林地800畝;在三堂街鎮合水橋太平橋村承包林地800畝進行專業豐產竹林培育,組建了育林生產專業隊伍,簽訂山林承包合同,完成林道建設,水源設施建設,墾復、施肥、勾梢等培育改造,共計投資823萬元;
沾溪園林花卉種植專業合作社林下種養綜合開發項目,建設種苗大棚8棟,面積10畝;新建雞舍5個,面積800平米,羊舍1000平米,新建圍欄2000米,實現林下生態土雞養殖年出欄2萬只、羊1000頭;盆景栽培缽1000個,容器袋5個;蔬菜良種、藍莓種苗、花卉種籽、牧草種籽、玉竹參種各100畝;新建排灌系統,實現灌溉自動化,修建林道1500米。同時做好品牌建設和宣傳推廣。
xx鎮大華村綠化建設為在大華村庭院公路旁種植綠化苗木5000株;虎形山古桂花樹保護項目共投入10萬,進行護坡、護欄設置、鋼結構支撐等保護措施;
面上造林250畝位于浮邱山鄉浮邱山村,為用材林營造。
(二)林區道路建設及林業生產救災項目
1、項目基本情況
湘財農[xx]101號、223號、230號下達我縣xx年林區道路建設專項資金和林業生產救災資金分別為43萬和10萬。
2、項目組織實施情況
林道建設資金方面,共新建林道15.5公里 ,其中xx林場新田灣工區2公里、村家沖工區王家沖2公里、浮邱山林場后山2 公里、板溪林場西邊工區3公里、浮邱山鄉田家沖村3公里、浮邱山村3.5公里;生產救災資金方面,在xx林場龍虎山工區林道維護5公里、桃江苗圃四工區補植補造50畝。項目按照最初上報的方案實施,未作調整,因分散在各個基層林業單位,單個項目金額最大的為12萬元,最小的為5萬元,故未進行拋招投標,由各項目單位自行組織施工。項目進展順利,xx年7月開工,xx年8月竣工后,組織進行驗收合格,現均已投入運行。
(三)森林防火防蟲專項資金
1、項目基本情況
湘財農[xx]22號、205號、184號、206號下達我縣辦案和裝備資金5萬元,森林防火資金20萬元,林業有害生物普查防治經費15萬元。
2、項目組織實施情況
由桃江縣森林公安局組織實施森林公安辦案和裝備項目(5萬元)及森林防火項目10萬元,具體項目完成情況為:特高壓森林消防水泵2臺,價值130000元,航拍無人機1臺,價值30000元,高壓細水霧滅火機4臺,價值83800元,儲水水囊2個,價值10000元,全部項目共計支出25.38萬元。
由桃江縣林業局實施了森林防火項目10萬元,其用于在浮邱山林場修建防火帶,進行防火宣傳及防火物資儲備共5萬元;用于在灰山港鎮購置防火物質5萬元。林業有害生物防治項目15萬元,用于在全縣開展林業有害生物防治宣傳、培訓、及物資供應,共組建竹蝗防治隊伍112支,防治隊員341人,竹腔注射面積3761畝,防治面積共計9.8萬畝;開展林業有害生物普查,抽樣調查標準地125個,實地調查0.16萬畝,代表面積193.4萬畝,為查清我縣林業有害生物現狀提供了較為準確的數據。
(四)其他
由湘財農[xx]206號安排我縣xx國家森林公園智慧 旅游管理信息系統建設項目資金10萬元及退耕還林工作經費3萬元。
其中xx國家森林公園智慧 旅游管理信息系統建設項目由xx國家森林公園管理處實施,在xx國家森林公園核心景區內通過多種方式,特別是互助終端,針對游客需要進行更全面的感知并提供更有效的信息服務。建立wiFe覆蓋、環境數據采集系統等保障游客安全和保護森林資源,確保森林公園的可持續發展。構筑景區數據中心,便于森林公園進行旅游產業及管理策略優化調整。
退耕還林工作經費用于本年度退耕還林規劃設計及驗收工作。
三、項目資金使用和管理情況
根據專項資金管理要求,設置專項資金專戶,專項核算,分賬管理,堅持專款專用,自覺接受財政與審計部門項目審計,同時做好檢查督促工作,及時糾正資金管理上的不良行為。項目實施過程中嚴格執行相關規定,堅持先驗收評價再付款,無截留挪用現象。
在本類項目中,xx鎮大華村竹林撫育5萬元、吉祥天基地建設5萬、虎形山古桂花樹保護10萬、省級林區道路建設專項資金36萬元、省級林業生產救災資金10萬元、森林公安補助資金5萬元,森林防火資金20萬元(湘財農[xx]205號、206號)、林業有害生物普查與防治資金15萬,均已順利完成通過驗收,完成了資金拔付.退耕還林工作經費3萬元已經使用完畢;其余項目都在交付驗收階段,暫未付款。
四、項目績效情況
(一)造林、撫育項目
竹林撫育項目:共計撫育竹林2800畝,涉及四個鄉鎮。竹林撫育完成后,經濟效益方面,發筍率及竹材出材率都有顯著的提高,楠竹林產值由200元/畝增加至600元/畝,畝平直接效益增加400元。林道建設完成后,可減少勞動力成本和勞動強度,增加竹林產值;社會效益方面,竹林低改后的增值效果可起到顯著的示范作用,從而帶動周邊農戶進行低產林改造;環境效益方面,項目實施后可清除林下雜灌,減少森林火災隱患。另外,竹林是一種可再生和可持續利用的資源,低改后的竹林可持續為農戶(業主)提高竹筍和竹材產品。問卷調查顯示,項目建設主體滿意度達到90%以上,符合項目建設要求。
吉祥天生物科技有限公司基地建設項目:提升了基地的品質和工作環境,生產效率有較大提高,經濟效益明顯;帶動周邊農民就業,可一定程度上提高農民收入;推廣新型產業示范,美化綠化了環境。
xx竹材科技基地建設項目:社會效益方面,楠竹產業基地項目建設通過公司+基地+農戶的經營模式,已聯結林農1200戶,實現專業豐產竹林培育2370畝,簽署長期產品回購合同,直接為林農增加楠竹收入480萬元,增加半成品加工收益520萬元;生態效益方面,通過項目建設,使得楠竹需求量成倍擴增,楠竹價格將得到大幅提升,讓農民真正得到實惠,并進一步提高竹農進行竹林人工培育的積極性,變荒山為竹海,促進竹林面積擴大和產竹量增加,緩解日益突出的木材供需矛盾,實現竹林在保持水土、調節氣候、保持自然生態良性循環等方面發揮強大的'生態效益。社會效益方面,項目建設通過產業化經營,依靠科技創新、擴大規模、開發新產品、獲得新的經濟增長點與盈利空間的做法,將在當地上千余家竹加工企業中起到示范作用,輻射帶動當地竹產業實現產品更新換代,提高產品附加值,提高市場競爭力,從而整體推動當地竹產業快速向前發展,為更多的農村富余勞動力與下崗職工提供就業機會。
沾溪園林花卉種植專業合作社林下種養綜合開發項目:本項目生態種植最高每畝產值可達5000元,生態養殖每畝可達萬元,經濟效益顯著。生產的產品是無公害綠色食品,深受消費者歡迎;本項目具有明顯的社會效益,為周圍農民提供就業機會,緩和農村剩余勞動力的就業壓力,通過項目帶動,促進當地扶貧脫困,增加農民收入。
大華村綠化建設項目:村級綠化工程的實施,美化了人居環境,提升農村品位,為美麗鄉村建設和桃江全域旅游發展添彩。虎形山古桂花樹保護項目:保護了極具歷史和人文價值的古桂花樹,宣傳了古樹名木保護,增強了群眾保護古樹的意識。
(二)林區道路建設及林業生產救災項目
經濟效益方面,項目受益竹林面積達3500畝,每年每畝節省人工采伐成本100元,共計每年產生經濟效益34萬元;社會效益方面,15.5公里林區道路的修建通車,進一步提升了該地區的森林防火應急處置能力,同時為附近山區群眾的出行提供了方便。特別是隨著貧困村浮邱山鄉田家村3公里林道建成,使得該村年增經濟效益6萬元,相當于年增扶貧資金6萬元,加快了貧困群眾脫貧步伐。生態效益方面,50畝水毀造林地補植補造完成后,能促進林木生長,穩定森林植被,減少地表徑流,增加水土保持能力。項目完成后,林場干職工與貧困村群眾滿意度非常高。
(三)森林防火防蟲專項資金
經濟效益主要體現在竹蝗防治方面,竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生筍而影響產量,按每畝楠竹年產1000斤楠竹計算,每畝3年內只少產楠竹3000斤,按30元/100斤計算,每畝3年減少經濟收入900元,所以10萬畝竹林進行竹蝗防治措施后可增加經濟效益9000萬元,森林防火減少的森林火災損失是難以計較經濟價值的;社會效益方面,一是提高了全社會共同參與森林防火與病蟲害防治的意識,最大限度的減少了森林火災蟲災的損失,保護了人民群眾的生命財產安全,穩定了桃江生態系統。二是保障了桃江竹產業的發展,為其提供了豐富的竹林資源。三是保障了旅游景區的旅游業不受竹蝗及火災的影響;生態效益方面,涵養了水源。10萬畝竹林可每年調蓄水量200萬立方米。保持了水土,10萬畝竹林可減少水土流失量達8萬噸。釋放氧氣,吸收了二氧化碳,10萬畝竹林每年可釋放氧氣268萬噸,吸收二氧化碳9.7萬噸。
(四)其他
智慧森林旅游示范建設項目,有利于充分發揮互聯網+的功能,涵蓋吃、住、行、游、購、娛等旅游全要素,讓游客全面、透徹、及時地感知森林公園相關信息,同時提高森林公園的信息整合和傳播能力,提高森林旅游服務水平,進一步促進服務業態的融合與相互促進。
退耕還林工作經費是退耕還林的輔助項目資金,是退耕還林項目開展的財力支持,其經濟效益社會效益與生態效益是通過退耕還林項目的效益來體現。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃。
1、強化宣傳,提高認識。進一步提高全縣人民群眾的生態環境建設的責任感和使命感,充分利用多種宣傳形式,組織開展系列宣傳教育活動,使廣大干部群眾廣泛參與林業生產與造林綠化。
2、協調配合,各盡其職。林業部門做好苗木檢疫工作,植樹造林期間,林業技術人員要深入一線加強技術指導,嚴把技術質量關,確保造林綠化效果。爭取財政、金融、國土、等部門積極配合,各負其責,合力推進,完成全縣的造林綠化工作任務。
3、創新機制,加大投入。按照省、市造林綠化建設任務要求,積極創新投入方式,創新激勵機制,采取多種辦法,充分調動各方面的積極性,多渠道籌措資金,采取部門投資、企業籌資、社會集資以及義務植樹、投工投勞等方式,解決造林綠化資金。同時,保證國家各項工程投資足額到位,不得占用挪用。
(二)主要經驗及做法
我縣林業項目支出專項資金全額用于林業項目建設專項上,在具體實施過程中,我們堅持做到三點。
一是實行專賬管理。按照各項專項資金管理和使用辦法,按會計制度進行單獨的會計核算,林業專項資金使用規范,賬務清晰,原始憑證齊全。
二是實行責任目標管理。在項目實施和資金使用過程中,縣林業局黨組高度重視,制定了科學合理的林業專項資金管理辦法,并按照項目批復的內容實施項目建設,實行責任目標管理,采取報賬制,項目建設工序結束后,經檢查驗收合格開具驗收單,再由林業局進行資金撥付。每年由縣林業部門組織一次工程項目的全面自查,積極組織補植補造,嚴查人為毀損案件,有效地保護了工程造林成果。
三是全程接受檢查監督。縣林業局和各鄉鎮按照各自職責,落實各項制度措施,抓好工程的實施,項目資金堅持做到專款專用。同時,自覺接受國家局、省廳及各級財政、審計、紀檢、監察等部門的檢查和監督。
六、項目評價工作情況
(一)成立績效評價工作小組:結合績效評價的要求和項目建設的特點,組建林業項目資金績效評價組,為項目開展提供組織基礎
(二)明確績效評價原則、評價指標和評價方法
1、績效評價原則:我縣在實施林業項目支出績效評價過程中,我們堅持客觀公正、突出重點的原則,堅持科學合理、注重實效的原則,堅持定性分析、定量評價的原則。實事求是地反映林業項目在我縣的實施效果。
2、選用評價指標:林業項目績效評價是規范財政支出管理,加強資金使用的監督,構建懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。它有利于進一步加強林業建設和管理工作,不斷提高建設和管理水平,以確保林業建設目標的實現,切實提高建設成效。績效評價的結果是今后項目安排和撥款的重要依據。因此,確立林業項目支出績效評價體系,是評價林業專項建設和管理工作的一個核心和關鍵環節。指標體系涵蓋是否全面,層次結構是否清晰合理,直接關系到評價質量的好壞。
3、正確運用評價方法:通過查閱資料、走訪座談、抽樣調查等方式,全面了解專項資金的績效情況和目標完成情況。
(三)確定績效評價等級
評價等級設置為優秀、良好、合格和不合格四個等級。綜合得分在90分以上為優秀,75-90分為良好,60-75為合格,60分以下為不合格。并對項目績效情況進行綜合分析與判斷,利用績效評價指標對項目進行打分,并根據調研成果,總結項目的主要經驗,指出項目存在的問題,提出改進建議等。
七、本次自評結論
通過本次績效自評,評價小組認為xx年我縣林業支出項目符合國家政策需求,目標明確,組織管理到位,執行項目有力,資金管理規范,檔案管理完善科學。根據《xx年度xx省林業項目支出績效評價工作方案》的評價內容和指標,對我縣林業項目支出績效評價逐級匯總,xx年林業項目支出績效自評得分為95分,綜合評價結果為優。
績效評價報告15
一、項目基本情況
(一)項目背景
河間市是全市政治、經濟、文化和貿易中心,以發展輕工業為主的城市。是全市商貿和物流的集散地。河間轄7個鎮、12個鄉、1個民族鄉,1個開發區辦事處,1個省級開發區即河北河間經濟開發區。目前市區建成區面積20.9平方公里,人口17.44萬,東部開發區面積3平方公里,人口1.12萬市。20xx年規劃為27萬人,20xx年中心開發區建設用地規模2835公頃。
第一、隨著河間市社會經濟的發展,開發區建設步伐的加快,第一、第二產業的發展,對外交通運輸的需求日漸增加。
第二、河間市依托106國道、保滄高速公路、朔黃鐵路等全國交通大動脈成為區域交通樞紐與物資集散地,隨著地方及區域經濟發展,其物流中心的功能將更加突出,貨流量將增加。
第三、社會經濟的迅速發展,使客貨運量增長加快,產業部門高檔、高值、高密度產品的增加,對具有“門對門”特點的公路運輸業提出了質和量的更高要求。
(二)項目主要內容
本項目為瀛臺街(南垣路-九河路)道路工程,北起南垣路,南至規劃九河路,道路全長497米,紅線寬24米。建設內容包括道路、排水、照明、綠化、交通等工程。
(三)資金投入和使用情況
本項目工程總投資為748.96129萬元,全部由市本級財政撥款。20xx年撥付468萬元,全部用于道路施工。
(四)項目績效目標
建成通車運行,完善城市路網,方便周邊小區車輛和人員出行,提升河間市區形象和城市宜居程度,增加人民生活的幸福感。
二、績效評價情況
(一)績效評價的對象、范圍和目的
1、績效評價對象
20xx年瀛臺街(南垣路-九河路)道路項目支出資金。
2、績效評價范圍
20xx年瀛臺街(南垣路-九河路)道路項目支出資金的預算安排、預算執行情況,績效目標及指標設定及完成情況,資金使用合規性,管理制度的建設及執行情況,項目產出數量、質量、時效情況,項目產生的效益及受益對象對項目實施效果的滿意度等情況。
3、績效評價內容及目的
(1)專項資金安排、撥付情況。包括項目立項、政策依據是否充分;資金安排是否緊扣專項資金績效目標、突出重點、科學合理、程序到位;涉及的相關部門是否及時足額撥付項目資金,地方是否在項目資金申請前、下撥后開展核查、追蹤問效等有關工作。
(2)資金使用管理情況。是否嚴格按資金管理辦法執行,資金使用單位是否專款專用,是否按現有財政、財務管理制度要求使用資金;單位項目管理和財務管理是否健全、規范;資金支出范圍和進度與申報預算(計劃、預期目標)是否相符,是否按時、按質、按量完成項目任務。
(3)專項資金績效情況。通過評價取得數量、質量等指標資料,圍繞績效目標,通過橫向比較、縱向分析、調查問卷等方式,對專項資金實施效果,在促進地方經濟、維護社會穩定等方面進行績效評價,總結成績、分析問題、提出工作建議。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系、評價方法
1、績效評價原則
(1)科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
(2)統籌兼顧。單位自評、財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。
(3)激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明。績效評價結果應依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2、績效評價依據
——《中華人民共和國預算法》
——《中華人民共和國會計法》
——《關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)
——河北省財政廳轉發《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》的通知(財預[20xx]10號)
——河間市城市管理綜合行政執法局《河間市瀛臺街(南垣路-九河路)道路工程管理辦法及制度》
3、績效評價指標體系
(1)績效指標設計
20xx年瀛臺街(南垣路-九河路)道路項目支出資金績效評價指標包含:決策、過程、產出、效益四部分內容(即一級指標),下設9個二級指標、16個三級指標,總分值為100分。一是決策環節分值16分,主要評價項目績效目標是否明確、合理;二是過程環節分值18分,主要評價資金管理過程的規范性、合理性等內容;三是產出環節分值36分,主要評價項目實際進度、完成的及時性、達標率等內容;四是效果環節分值30分,評價資金投入達到的效益效果。
(2)績效評價等級
通過對指標體系量化評分,績效評價分為四個等級,其中:分值≥90為“優”,80≤分值<90為“良”,60≤分值<80為“合格”,分值<60分為“差”。
4.績效評價方法
本次績效評價采用定性與定量相結合,運用分層抽樣法、比較法和公眾評議等方法進行評價。根據該工程特點,主要采取座談會、查閱相關資料、問卷調查、綜合分析的方式進行評價。
(三)績效評價工作過程
1.項目啟動階段
與河間市財政局就其委托需求、績效評價工作開展要求進行接洽,以便更好地開展本次評價工作;同時,與項目主管部門城市管理綜合行政執法局進行初步溝通,了解項目基本情況及組織管理模式,獲取項目相關資料。
2.評價實施階段
受河間市財政局委托后,搜集并梳理項目資料,全面了解項目實施情況、組織管理情況等內容。在此基礎上,根據績效管理工作要求,研發設計評價指標體系、撰寫調研方案等。
3.報告撰寫階段
數據分析:對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對績效指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。
撰寫評價報告:在數據分析基礎上,按照預算績效管理要求撰寫績效評價報告。績效評價報告完成初稿后,與委托單位和預算管理單位溝通確認,并根據雙方意見進行修改,最終經委托方及預算單位確認后定稿。
三、綜合評價情況及評價結論
通過檢查項目相關部門提供的項目資料及現場實地查看,該項目綜合得分98分,評價等級為“優”。具體得分如下:
四、績效評價指標分析
(一)決策。該部分指標滿分16分,實際得分14分。
該項工作活動的設置體現了與國家政策、部門職責和預算項目的相關性,起到了承上啟下的關鍵作用。資金分配依據充分、分配合理。通過此次評價,我們認為整體在工作活動設置方面完成較好。項目建設方案的設定與國家政策、部門事業發展綱要(規劃)相符。失分原因:預算項目績效表中績效指標不夠清晰、細化,數量指標不能完全涵蓋目標要求,扣2分。
(二)過程。該部分指標滿分18分,實際得18分。
1、資金管理。該部分指標分值12分,得12分。
2、組織實施。該部分指標分值6分,得6分。河間市城市管理綜合行政執法局制定了專項資金管理制度以及該項目相應的'業務管理制度,在項目實施過程中,定期對項目施工過程進行監督管理。
(三)產出。該部分指標滿分36分,實際得分36分。該部分指標從產出數量、質量、時效三方面描述項目的預期產出,通過聽取匯報、查閱資料、現場核查,項目建設完成北起南垣路,南至九河路,全長497米,紅線寬24米的瀛臺街。完成內容包括道路、排水、照明、綠化、交通等工程。
(四)效益。該部分指標滿分30分,實際得分30分。效益指標是對預期效果的描述,包括實施效益指標、可持續影響指標及服務對象滿意度指標。通過對項目區內群眾發放問卷調查及收集數據,項目實施完善了城市路網,方便周邊小區車輛和人員出行,提升河間市區形象和城市宜居程度,增加人民生活的幸福感。
五、績效評價中發現的問題及相關建議
預算績效指標設置不夠清晰、明確,數量指標不能完全涵蓋目標要求。建議項目單位嚴格落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神,在制定績效指標時充分考慮績效指標與項目的相關性,全面反映專項資金設置的目的、意義和達到的效果,以便于對績效目標的實現情況進行綜合分析考核。提高績效指標完整性,對于涉及工作內容較多的項目,應針對每一種類支出設計指標,確保指標覆蓋完整。
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