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出納崗位工作職責

時間:2024-12-03 12:33:27 崗位職責 我要投稿

出納崗位工作職責[精選15篇]

  在學習、工作、生活中,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編收集整理的出納崗位工作職責,希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責[精選15篇]

出納崗位工作職責1

  1、核算收入、成本、費用等,編制記賬憑證、編制財務(wù)報表、制作費用申請、做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚;

  2、能結(jié)合實際與歷史數(shù)據(jù)對預(yù)算進行收入、成本分析,協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作;

  3、熟悉國地稅報稅系統(tǒng),能獨立報稅,準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  4、財務(wù)軟件、辦公軟件的熟練操作;

  5、有良好的溝通能力和承壓能力。

出納崗位工作職責2

  1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

  2、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù),做到帳實相符。

  3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

  4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,加強密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

  5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的`正確性。

  6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,做到“日清月結(jié)”,確保資金的合理調(diào)配。

  7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納崗位工作職責3

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;

  3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

  4、嚴格控制簽發(fā)空白支票;

  5、如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的.支票,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

  6、編制和保管會計記賬憑證;

  7、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

  8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  9、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

  10、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;

  11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  12、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

  13、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票;出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  14、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責4

  職責:

  1、負責公司賬務(wù)審核與部分總賬工作;

  2、負責公司國地稅申報指導和稅負觀察工作;

  3、負責公司財務(wù)報表出具工作;

  4、負責公司供應(yīng)商材料進銷存核算工作;

  5、負責與人事部門對接工資審核及發(fā)放;

  6、配合上級領(lǐng)導匯總相關(guān)基數(shù)數(shù)據(jù);

  7、配合業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)算工作。

  任職要求:

  1、財務(wù)專/本科專業(yè),工作經(jīng)驗3-5年;

  2、建筑行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗3年及以上;

  3、熟悉準則中涉及的常用賬務(wù)處理;

  4、具備中等水平的EXCEL表格制作能力;

出納崗位工作職責5

  1、根據(jù)內(nèi)部工作分工,設(shè)置會計科目及時準確地進行會計憑證的`錄入,審核記賬、結(jié)帳、按月與出納核對銀行、現(xiàn)金余額;

  2、負責公司日常稅務(wù)計算、申報、繳納發(fā)票認證及其他涉稅事宜;

  3、負責公司成本的核算;

  4、建立固定資產(chǎn)分類臺帳,準確、及時記錄原值、折舊、殘值、凈值,并編制盤點報表;

  5、負責每月憑證的裝訂歸檔工作;

  6、完成領(lǐng)導臨時交付的其他工作。

出納崗位工作職責6

  職責

  1、專業(yè)人員職位,在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

  2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  3、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳;

  4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  6、審計合同、制作帳目表格;

  7、能夠接受市內(nèi)調(diào)派。

  任職資格

  1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學歷,持有初級會計證,中級職稱優(yōu)先考慮;

  2、有3—5年工作經(jīng)驗,能上手全盤賬務(wù)處理;

  3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位工作職責7

  1、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

  2、負責掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

  3、認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

  4、應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

  5、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

  6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

  7、每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

出納崗位工作職責8

  1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德,愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

  2、熟悉國家和工會的`財經(jīng)法律法規(guī)。辦理會計事務(wù)能做到實事求是,客觀公正。

  3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到收付準確,唱收唱付,當面點清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時制單及時傳遞憑證。

  4、登記手工銀行存款日記賬,現(xiàn)金日記賬。做到登記及時準確,日清月結(jié),按時對賬,賬款相符。

  5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價證券。確保資金安全。現(xiàn)金收入及時交存,嚴禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

  6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章,做到專人保管,專人負責,使用審批登記,嚴禁擅自使用印章。

  7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責9

  1、全面負責公司日常財務(wù)以及資金運營管理,會計核算、財務(wù)收支管理等工作;

  2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時、準確的財務(wù)分析報告;

  3、精通office辦公軟件使用,可以利用excel進行復雜的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作日記賬、記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核;

  5、協(xié)助財會文件的'準備、歸檔和保管;

  6、負責公司日常費用報銷,嚴格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。

  7、負責倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;

  8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

  9、負責與往來公司的帳務(wù)結(jié)算與統(tǒng)計。

出納崗位工作職責10

  職責

  1、在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

  2、嚴格按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  3、負責公司報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  6、制作帳目表格。

  任職資格

  1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學歷;

  2、有3年及以上一般納稅人總賬會計工作經(jīng)驗;

  3、擁有會計中級職稱或特殊人才優(yōu)先;

  4、熟悉會計報表的'處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位工作職責11

  1、高層管理職位,協(xié)助決策層制定公司,負責其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略,對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響;

  2、負責集團國內(nèi)外資本運作,參與審核戰(zhàn)略研究和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,審核資本市場分析報告;

  3、參與投資項目的選擇,參與重要投資的`合作洽談;

  4、組織投資項目的立項、可行性研究、報審、執(zhí)行以及跟蹤驗收等工作;

  5、負責集團發(fā)行上市等股權(quán)工作;

  6、負責集團財務(wù)運營。

出納崗位工作職責12

  1、嚴格遵守公司規(guī)章制度、財務(wù)準則、資金管理制度。

  2、審核供應(yīng)商應(yīng)付款項、登記供應(yīng)商臺賬等。

  3、 ERP數(shù)據(jù)錄入、維護線下統(tǒng)計報告。

  4、辦理銀行付款業(yè)務(wù)。

  5、跟蹤銀行往來、按日整理每日收付款資料。

  6、備用金管理。

  7、登記現(xiàn)金銀行日記賬。

  8、 領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位工作職責13

  職責

  1.按照公司的'財務(wù)制度審核公司各項成本,費用報銷等支出項目;

  2.記賬憑證編制、編制財務(wù)報表;

  3.負責妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和裝訂。

  4.負責國、地稅申報等相關(guān)稅務(wù)工作;

  5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

  任職資格

  1.會計,財務(wù)管理類大專以上學歷;

  2.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3.持會計從業(yè)資格證;

出納崗位工作職責14

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財務(wù)規(guī)劃,參與公司重大財務(wù)問題的決策;

  2、負責制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理和預(yù)、決算,保證公司發(fā)展的資金需求;

  3、主持對重大重要項目和經(jīng)營活動的'風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制;

  4、定期組織財務(wù)分析,審核財務(wù)報表,提交財務(wù)管理工作報告;

  5、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納崗位工作職責15

  一、嚴格審核各種報銷單據(jù)等原始憑證,并根據(jù)原始憑證填制會計憑證。監(jiān)督、控制部門內(nèi)的經(jīng)濟活動。所有開支的單據(jù)、發(fā)票必須由經(jīng)手人、驗收人簽名,并經(jīng)主管審核,方可報銷。

  二、認真做好各類統(tǒng)計報表,及時上報。在次月5日前報出食堂報表,次月I0日前報出事務(wù)部報表。

  三、認真登記考勤,收集員工假單,及時掌握員工出勤情況。

  四、按時發(fā)放員工福利物資及各類票證。

  五、反對浪費,杜絕貪污」發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)濟不清的情況,及時向上級反映。

  六、處理辦公室日常業(yè)務(wù),上送下達,及時做好文件、資料的`轉(zhuǎn)達保管。

  七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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